长岛综试区国资中心完成2023年监管国有企业审计及整改工作
2024年10月底,长岛综合试验区国有资产运营保障中心携手第三方审计机构顺利完成了2023年监管国有企业审计及整改工作,为国有企业的健康发展进行了一次全面而深入的“体检”。
此次审计过程中,国资中心与审计机构的工作人员秉持严谨、客观、公正的态度,深入企业内部,对企业的财务状况、经营管理、内部控制等方面进行了全面细致的审查。他们通过查阅账目、核对凭证、实地走访等方式,不放过任何一个细节,确保审计结果的真实性和准确性。针对审计报告中反映的问题,长岛国资中心给予高度重视,迅速组织企业召开专题会议,共同研究制定整改方案,明确整改责任人和整改期限。会后,企业即刻行动起来,对存在的问题进行认真梳理与深入分析,逐一制定切实可行的整改措施,稳步推进了整改工作。
经过努力,国企审计及整改工作圆满完成,此次审计不仅为国资中心提供了详实的企业经营状况报告,也为企业自身的发展提供了有益的参考,更为企业进一步规范管理、提高效益指明了方向。
下一步,长岛国资中心将以此次审计为契机,进一步加强对国有企业的监管力度,不断完善企业内部管理制度,提高企业经营管理水平。同时,将继续加强与第三方审计机构的合作,建立健全长效审计机制,进一步强化对审计结果的运用,将其作为企业绩效考核、企业干部任用、国有资源配置的重要依据,为切实推动国有企业持续健康发展和国有资产的规范管理保驾护航。
(通讯员牛全)